內(nèi)部控制審計(jì)
發(fā)布日期:2021-10-18 瀏覽次數(shù):3667
內(nèi)部控制審計(jì)是一種獨(dú)立、客觀的鑒證活動(dòng),旨在增加價(jià)值和改善組織的運(yùn)營(yíng)。上會(huì)依托多年積累,研發(fā)了一整套成熟的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系規(guī)范,主要包括對(duì)公司層面、業(yè)務(wù)活動(dòng)層面、信息系統(tǒng)層面的評(píng)價(jià)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)和缺陷評(píng)估規(guī)范等一系列專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。在審計(jì)過(guò)程中,我們不僅著眼于發(fā)現(xiàn)內(nèi)控例外事項(xiàng)與評(píng)估內(nèi)控缺陷,還致力于為您提供可行性整改建議和改進(jìn)思路。迄今為止,已有多家大型企業(yè)集團(tuán)以及數(shù)十家上市公司接受了我們提供的內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)。